นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น
Next revision | Previous revision | ||
plan60:plan60-19 [2016/10/16 02:57] บรรหาร เจ๊กนอก ถูกสร้าง |
plan60:plan60-19 [2016/10/25 22:54] (ฉบับปัจจุบัน) บรรหาร เจ๊กนอก |
||
---|---|---|---|
บรรทัด 1: | บรรทัด 1: | ||
- | [[:plan:plan60|{{:customlogo.jpg?direct&200|}}]] | + | [[:plan:plan60#สารบัญ|{{:customlogo.jpg?direct&200|}}]] |
- | ====== ข้อมูลด้านการบริหาร ====== | + | ====== งบประมาณและการจัดสรร ====== |
+ | |||
+ | |1. เงินอุดหนุนรายหัว |รายหัว (บาท) |จำนวน (คน) |งบประมาณ (บาท)| | ||
+ | |1.1 จัดการเรียนการสอน | | |2,700,900| | ||
+ | | ม.ต้น |3,500 |421 |1,473,500| | ||
+ | | ม.ปลาย |3,800 |323 |1,227,400| | ||
+ | |1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | | |677,330| | ||
+ | | ม.ต้น |880 |421 |370,480| | ||
+ | | ม.ปลาย |950 |323 |306,850| | ||
+ | |2. เงินรายได้สถานศึกษา | | |2,770,000| | ||
+ | |2.1 ครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/ครูต่างชาติ |1,800 |700 |1,260,000| | ||
+ | |2.2 เจ้าหน้าที่/นักการ |900 |700 |630,000| | ||
+ | |2.3 ค่าสาธารณูปโภค |400 |700 |280,000| | ||
+ | |2.4 ห้อง EIS |4,000 |150 |600,000| | ||
+ | |||
+ | --- //[[cheknorkx@gmail.com|บรรหาร เจ๊กนอก]] 2016/10/25 22:05// | ||
+ | |||
+ | ===== การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ===== | ||
+ | |||
+ | |รายการ| รายได้| รายจ่าย| คงเหลือ| | ||
+ | |1. เงินอุดหนุนรายหัว| | | | | ||
+ | | 1) จัดการเรียนการสอน| 2,700,900| 2,260,148| 440,752| | ||
+ | | 2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน| 677,330| 677,330| 0| | ||
+ | |บริหารทั่วไปและสำรองฉุกเฉิน| 0| 510,752| -510,752| | ||
+ | |รวม| 3,378,230| 3,448,230| -70,000| | ||
+ | |2. เงินรายได้สถานศึกษา| | | | | ||
+ | | 1) ค่าจ้างครู| 1,260,000| 1,500,000| -240,000| | ||
+ | | 2) ค่าจ้างพนักงานบริการ| 630,000| | 630,000| | ||
+ | | 3) ค่าสาธารณูปโภค| 280,000| 500,000| -220,000| | ||
+ | | 4) ค่าห้องเรียน EIS| 600,000| 200,000| 400,000| | ||
+ | |เงินอุดหนุนรายหัว ยกมา| -70,000| 0| -70,000| | ||
+ | |ชำระหนี้| 0| 500,000| -500,000| | ||
+ | |รวม| 2,700,000| 2,700,000| 0| | ||
+ | |รวมทั้งสิ้น| 6,148,230| 6,148,230| 0| | ||
+ | |||
+ | ===== รวมรายรับ ===== | ||
+ | |1. เงินอุดหนุนรายหัว |3,378,230| | ||
+ | |2. เงินรายได้สถานศึกษา |2,770,000| | ||
+ | |รวมรับ |6,148,230| | ||
+ | |||
+ | ===== รวมรายจ่ายก่อนนำไปจัดสรรงบประมาณ ===== | ||
+ | |ชำระหนี้ |500,000| | ||
+ | |จ้างครู นักการ สาธา|2,000,000| | ||
+ | |รวมจ่าย|2,500,000| | ||
+ | |||
+ | |คงเหลือเพื่อนำไปจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น| 100%| 3,648,230| | ||
+ | |วิชาการประมาณ| 86%| 3,137,478| | ||
+ | |บริหารทั่วไปประมาณ| 10%| 364,823| | ||
+ | |ฉุกเฉินประมาณ| 4%| 145,929| | ||
+ | |||
+ | --- //[[cheknorkx@gmail.com|บรรหาร เจ๊กนอก]] 2016/10/25 22:50// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ** นำยอดเงินจาก วิชาการประมาณ 86% เท่ากับ 3,137,478 บาท ไปจัดสรรงบประมาณ ใน 7 แผนงานหลัก 20 โครงการ ดังรายละเอียดในลำดับถัดไป ** | ||
+ | |||
+ | |||
+ |