[[:plan:plan60#สารบัญ|{{:customlogo.jpg?direct&200|}}]] ====== งบประมาณและการจัดสรร ====== |1. เงินอุดหนุนรายหัว |รายหัว (บาท) |จำนวน (คน) |งบประมาณ (บาท)| |1.1 จัดการเรียนการสอน | | |2,700,900| | ม.ต้น |3,500 |421 |1,473,500| | ม.ปลาย |3,800 |323 |1,227,400| |1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | | |677,330| | ม.ต้น |880 |421 |370,480| | ม.ปลาย |950 |323 |306,850| |2. เงินรายได้สถานศึกษา | | |2,770,000| |2.1 ครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/ครูต่างชาติ |1,800 |700 |1,260,000| |2.2 เจ้าหน้าที่/นักการ |900 |700 |630,000| |2.3 ค่าสาธารณูปโภค |400 |700 |280,000| |2.4 ห้อง EIS |4,000 |150 |600,000| --- //[[cheknorkx@gmail.com|บรรหาร เจ๊กนอก]] 2016/10/25 22:05// ===== การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ===== |รายการ|  รายได้| รายจ่าย| คงเหลือ| |1. เงินอุดหนุนรายหัว| | | | | 1) จัดการเรียนการสอน| 2,700,900| 2,260,148| 440,752| | 2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน| 677,330| 677,330| 0| |บริหารทั่วไปและสำรองฉุกเฉิน| 0| 510,752| -510,752| |รวม| 3,378,230| 3,448,230| -70,000| |2. เงินรายได้สถานศึกษา| | | | | 1) ค่าจ้างครู| 1,260,000| 1,500,000| -240,000| | 2) ค่าจ้างพนักงานบริการ| 630,000| | 630,000| | 3) ค่าสาธารณูปโภค| 280,000| 500,000| -220,000| | 4) ค่าห้องเรียน EIS| 600,000| 200,000| 400,000| |เงินอุดหนุนรายหัว ยกมา| -70,000| 0| -70,000| |ชำระหนี้| 0| 500,000| -500,000| |รวม| 2,700,000| 2,700,000| 0| |รวมทั้งสิ้น| 6,148,230| 6,148,230| 0| ===== รวมรายรับ ===== |1. เงินอุดหนุนรายหัว |3,378,230| |2. เงินรายได้สถานศึกษา |2,770,000| |รวมรับ |6,148,230| ===== รวมรายจ่ายก่อนนำไปจัดสรรงบประมาณ ===== |ชำระหนี้ |500,000| |จ้างครู นักการ สาธา|2,000,000| |รวมจ่าย|2,500,000| |คงเหลือเพื่อนำไปจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น| 100%| 3,648,230| |วิชาการประมาณ| 86%| 3,137,478| |บริหารทั่วไปประมาณ| 10%| 364,823| |ฉุกเฉินประมาณ| 4%| 145,929| --- //[[cheknorkx@gmail.com|บรรหาร เจ๊กนอก]] 2016/10/25 22:50// ** นำยอดเงินจาก วิชาการประมาณ 86% เท่ากับ 3,137,478 บาท ไปจัดสรรงบประมาณ ใน 7 แผนงานหลัก 20 โครงการ ดังรายละเอียดในลำดับถัดไป **